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为进一步加强****点击查看财务收支管理,维护财经纪律,提升资金使用效能,有效防范廉政风险,****点击查看财政局印发的《****点击查看政府购买服务指导性目录(2022年版)》(昆财综〔2022〕46号)文件精神,****点击查看****点击查看政府购买服务的方式,开展2025年财务收支全覆盖专项审计监督服务采购工作(属目录内B0302项,审计服务)。现编制购买服务计划如下:
一、项目名称
****点击查看2025年财务收支全覆盖专项审计监督服务
二、购买主体
单位名称:****点击查看
三、主要内容
(一)标准及范围:参照国家审计标准,对****点击查看本级除**特费和涉密项目以外的财政财务收支活动及涉案财物管理的真实性、完整性、合法性、合规性进行审计。****点击查看银行账户(除特费账户外)资**全管理、大额资金使用、预算执行情况、政府采购事项、固定资产管理、涉案财物管理等经济活动事项,及时发现和指出存在问题、风险隐患和管理漏洞,提出审计整改意见建议,并提供相关咨询服务,确保单位财务管理工作和各项经济活动合法、合规。
(二)方式:一是对****点击查看本级纳入审计范围内的每一个经济事项、每一笔经费收支的真实性、完整性、合法性、合规性,每季度集中开展一次审计;二是对****点击查看本级相关执法办案部门(涉及6部门)每一项涉案财物的取得、移交、保管和处置环节,每季度开展一次审计,分别向****点击查看提交有关财务收支情况和涉案财物管理的2份正式审计报告,第四季度的审计须对整个年度的财政财务收支情况、涉案财物管理情况以及发现问题整改落实情况进行全面回溯和确认,确保审计监督工作的完整性。
四、预算资金
项目金额:19.8万元
五、承接标准
一是第三方审计机构须具有行业行政主管****点击查看事务所执业证书及资格;二是每季度开展审计工作时投入人员不少于2名,且具有中级及以上会计师资格证;三是按采购人要求按时保质保量完成审计工作,并及时提供审计工作底稿及相关支撑材料;四是审计工作应符合国家及行业现行标准和规范,确保审计成果真实准确、清晰有据、资料完整,对采购人和采购事项全面负责;五是除签订委托服务协议书外,****点击查看事务所须与采购人签订服务质量承诺书和审计保密承诺书。
六、目标要求
通过第三方专业审计机构开展财务收支全覆盖专项审计监督,精准指出****点击查看及所属单位和部门在执行中央“八项规定”及其实施细则精神,****点击查看机关财务管理办法和单位内控制度方面存在的问题,并提出整改意见和建议。
七、购买方式
采购方式根据《****点击查看办公厅****点击查看政府集中采购目录及标准(2024年版)的通知》(云政办函〔2024〕7号)文件规定:“分散采购限额标准60万元。各单位采购金额达到分散采购限额标准的项目,应按政府采购法或招标投标法有关规定执行。”该项目在集中采购机构采购项目和部门集中采购项目之外,且金额未达60万元,****点击查看政府采购范围,由****点击查看按照内控、财务制度执行。
八、资金支付方式
按照签订购买服务协议内容支付服务费用。