常德市第二人民医院2024年单位预算公开

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发布时间:2024-01-25

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2024年单位预算公开

目 录

第一部分:2024年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

****点击查看机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

****点击查看政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2024年单位预算公开表:


第一部分:2024年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

****点击查看负责向全市人民群众提供医疗和预防保健服务,开展健康教育和医学心理咨询,承担医疗急救任务、

****点击查看学院的教育和实习带教任务、****点击查看医院卫生专业技术人员的进修和培训,****点击查看医院进行业务技术指导、开展临床医学研究,不断提高医疗科研学术水平、承办市委、****点击查看卫生局交办的其他工作。

(二)机构设置

根据市编委办核定,****点击查看内设科室53个,所属事业单位0个(没有下属单位的填写0个,不能删除),全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是1.医院办公室(法务部)2.党委办公室 3.人力**部4.纪检监察室5.医务部 6.门诊部7.护理部8.财务部9.医保管理部 10.****点击查看医院****点击查看管理部)11.科技教育部12.后勤保卫部 13.运营管理部 ****点击查看审计室)14.****点击查看管理部 15.医学装备部 16.心血管内科17.呼吸与危重症医学科 18.神经内科19.消化内科20.肾病风湿免疫科21.内分泌科22.肿瘤中心23.老年医学科24.全科医学科 25.普通外科26.神经外科27.胸心血管外科 28.骨科29.泌尿外科 30.眼耳鼻喉科31.****点击查看中心32.重症医学科33.妇产科34.儿科35.感染科36.急诊医学科37.口腔科 38.皮肤科39.康复医学科40.****点击查看中心 41.****点击查看中心42.****点击查看中心43.医学影像科 44.检验科 45.超声医学科 46.病理科47.核医学科(介入治疗科)48.营养科49.输血科 50.疼痛科51.中医科 52.骨关节与运动医学科53.精神科。

所属事业单位分别是无(没有下属单位的填写“无”)。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为****点击查看本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即****点击查看本级预算。收入包括经费拨款、事业收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费,****点击查看财政局归口管理使用的新冠肺炎疫情防控经费、新冠患者救治费用中央补助资金、新冠病毒感染重症救治和转运能力提升等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年****点击查看没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,****点击查看政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2024年年初收入预算数22406万元,其中,一般公共预算拨款2406万元(经费拨款2406万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元,事业收入20000万元。2024年收入预算较上年减少4681万元,下降17.28%,主要是事业收入预算减少5000万元,主要原因是:随着医疗市场竞争加剧,医保报销政策调整、医疗服务价格管制等政策和制度问题,使医院在经营上面临一些困难和压力。

(二)支出预算。2024年年初支出预算数22406万元,其中,基本支出20000万元,项目支出2406万元。主要包括卫生健康支出22406万元。2024年支出预算较上年减少4681万元,下降17.28%,主要是公用经费减少5830万元,主要原因是2024年实行药品、卫材集中带量采购,有效降低药品、卫材价格,减轻医院的经济压力。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入2406万元,支出包括:一般公共服务0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;卫生健康支出2406万元,占100%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加319万元,增长15.29%,主要是项目支出增加319万元,主要原因是2024年增加常****点击查看中心专项债利息项目支出1319万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:****点击查看2024年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元,其中:人员经费0万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费0万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

(二)项目支出:****点击查看2024年一般公共预算项目支出年初预算数为2406万元,其中事业运行经费2406万元,主要用于定额补助1000万元、药品零差率补助87万元、常****点击查看中心专项债利息1319万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

****点击查看2024****点击查看政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

****点击查看机关运行经费情况。2024年****点击查看运行经费预算0万元,较上年预算持平。

(二)“三公”经费预算情况。2024年****点击查看“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2024年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况。2024年****点击查看会议费预算0万元,拟召开0等会议,人数约0人次,主要包含0等内容;培训费预算0万元,拟开展0等培训,人数约0人次,主要内容为0培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

****点击查看政府采购情况。2024年****点击查看政府采购预算总额2983.33万元,其中:货物采购预算746万元、工程类采购预算967万元、服务类采购预算1270.33万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底,****点击查看共有车辆10台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆9台,其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备5台,单位价值100万元以上专用设备32台。2024年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为22406万元,其中,基本支出20000万元,项目支出2406万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

**部门预算公开表:202****点击查看****点击查看7215956.xls

注:报表中空表表示本单位无相关收支情况。


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